已结账的凭证维护错了,需要修改如何处理?
1、 打开期末结账页面,选择已结账的期间,然后勾选【期末反结账】选项,点击开始进行反结账处理。注意:反结账只能针对最后一个关账的期间作用,不能跨期间反结账

3、反记账、反审核凭证后修改凭证,然后审核记账凭证,再将期末调汇凭证和结账凭证作废或者删除,然后飒劐土懿重新进行期末调汇和结账损益操作
4、进行凭证过账,期末关账处理即可注意:如果是多期凭证出现错误,建议用户在后面调整差异,不推荐使用开账修改方法
1、 打开期末结账页面,选择已结账的期间,然后勾选【期末反结账】选项,点击开始进行反结账处理。注意:反结账只能针对最后一个关账的期间作用,不能跨期间反结账
3、反记账、反审核凭证后修改凭证,然后审核记账凭证,再将期末调汇凭证和结账凭证作废或者删除,然后飒劐土懿重新进行期末调汇和结账损益操作
4、进行凭证过账,期末关账处理即可注意:如果是多期凭证出现错误,建议用户在后面调整差异,不推荐使用开账修改方法